MIM | Cod. Mecc. VAIC81800E | T. 0332470122 | VAIC81800E@ISTRUZIONE.IT

Bandi di gara e contratti 2021

2021: Tutti i bandi di gara, incarichi e contratti a privati, dipendenti dell’istituto e dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, fornitori:

Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE
Aggiornato al 15.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PLESSO "SCHWARZ" - OLIVETTI S.P.A. 3.214,00 1.058,89 23/11/2019
22/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
CONVENZIONE FOTOCOPIATORI PLESSI "RODARI","SAN FRANCESCO" E "COLLODI" - "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 5.133,60 1.796,76 23/11/2019
22/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PLESSO "BOSSI" - OLIVETTI S.P.A. 3.320,00 1.139,67 23/11/2019
22/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
VIAGGIO IN INGHILTERRA A.S. 2019/2020 52.000,00 16.359,00 08/11/2019
N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
AVION TRAVEL SRL (00399570613)
VIVA SRL (00821400157)
THEMA VIAGGI S.R.L. (01023930421)
GES.CO SRL SOCIETA' UNIP (02640280349)
Aggiudicatari:
AVION TRAVEL SRL (00399570613)
ACQUISTO PC PON SMART CLASS - STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 10.300,00 10.300,00 19/09/2020
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013)
Aggiudicatari:
ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013)
ACQUISTO PC PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO OPERATIVI - ACQUISTO N. 16 PC PORTATILI 8.240,00 8.240,00 19/09/2020
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013)
Aggiudicatari:
ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013)
Fattura n. 21302929 del 31/05/2021 - Converge S.p.a. - Acquisto Server 4.468,00 4.468,00 02/04/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONVERGE SPA (04472901000)
Aggiudicatari:
CONVERGE SPA (04472901000)
Fattura n. 21307088 del 10/12/2021 - Converge S.p.a. - Acquisto Stampante HP per segreteria 597,00 597,00 10/11/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONVERGE SPA (04472901000)
Aggiudicatari:
CONVERGE SPA (04472901000)
SERVIZIO DPO - REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 GDPR DAL 25.05.2020 AL 24.05.2021 370,00 370,00 13/05/2020
04/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHE' SRL (02240780128)
Aggiudicatari:
ARCHE' SRL (02240780128)
fattura n. 243/E del 30/09/2021 - Informatic Projects S.r.l. - Lampada 90,00 90,00 07/06/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
Aggiudicatari:
INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
ASSISTENZA SITO INTERNET ISTITUZIONALE SCOLASTICO - SERVICE FOR OFFICE - ANNO 2021 1.500,00 1.500,00 03/11/2020
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE (CCRNTN59A01I489U)
Aggiudicatari:
SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE (CCRNTN59A01I489U)
Fattura n. 2699 del 22/11/2021 - Atlante Srl - Acquisto cartucce 123,59 123,59 10/11/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE S.R.L. (08224591217)
Aggiudicatari:
ATLANTE S.R.L. (08224591217)
Fattura n. 509/2021 del 13/05/2021 - Computer Time Srl - Assistenza Tecnica per 30 ore 960,00 960,00 07/05/2021
19/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
fattura n. 1176 del 11/03/2021 - Td Group - Sanificazione Locali Schwarz 09.03.2021 140,00 140,00 08/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Aggiudicatari:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO ALLA PRIVACY – REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 100,00 100,00 18/05/2021
04/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHE' SRL (02240780128)
Aggiudicatari:
ARCHE' SRL (02240780128)
Fattura n. 28*/2021 del 11/10/2021 - Parmiani Azienda Speciale - Materiale pronto soccorso 262,32 262,32 06/09/2021
16/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
Aggiudicatari:
AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
fattura n. 20214E10768 del 07/04/2021 - Spaggiari - Abbonamento Lex for School 191,83 191,83 18/02/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 778/2021 del 22/07/2021 - Computer Time Srl - Acquisto software per server e installazione 2.470,00 2.470,00 22/06/2021
09/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Fattura n. FATTPA 22_21 del 30/11/2021 - Centro copie di Zorzi Barbara - locandine di presentazione e brochure dell'istituto per open day 65,57 65,57 29/11/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO COPIE DI ZORZI BARBARA (ZRZBBR77T62L682N)
Aggiudicatari:
CENTRO COPIE DI ZORZI BARBARA (ZRZBBR77T62L682N)
INCARICO RSPP 2020 - PIÙ FORMAZIONE SRLS 1.456,00 1.456,00 24/03/2020
17/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961)
Aggiudicatari:
PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961)
PROGETTO JUDO A.S. 2019/2020 - PALESTRA A.S.D. GYMNIC CLUB DI IDUNO OLONA (VA) 1.500,00 0,00 22/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. GYMNIC CLUB (95008390122)
Aggiudicatari:
A.S.D. GYMNIC CLUB (95008390122)
ACQUISTO CARRELLO PER MONITOR STD 65" CON MANOVELLA - INFORMATIC PROJECTS 265,00 265,00 16/12/2020
20/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
Aggiudicatari:
INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
fattura n. 1021075061 del 30/03/2021 - Poste Italiane S.p.a. - Conto Contrattuale 30060581-001 - Gennaio 2021 - CIG Z2B3048255 409,64 168,14 20/01/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
fattura n. 20214G05543 del 30/11/2021 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Corso di formazione 72,00 72,00 29/11/2021
11/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Fattura n. 20214E30475 del 11/11/2021 - CIG: Z39336CBBD - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Materiale di cancelleria 423,58 423,58 13/10/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 263/2021 del 12/03/2021 - Computer Time Srl - Kaspersky Antivirus 231,00 231,00 19/02/2021
29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
fattura n. 436/PA del 27/10/2021 - C.I.P.E. S.R.L. - Lampada per videoproiettore 290,00 290,00 12/10/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIPE S.R.L. Macchine ed accessori per ufficio (02106510122)
Aggiudicatari:
CIPE S.R.L. Macchine ed accessori per ufficio (02106510122)
n. V3-18662 del 01/09/2021 - Borgione Centro Didattico SRL - Materiale Primaria e DVA 1.309,18 1.309,18 15/06/2021
15/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro didattico (02027040019)
fattura n. 130/E del 20/04/2021 - Informatic Projects Srl 363,00 363,00 02/04/2021
30/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
Aggiudicatari:
INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
fattura n. 2/PA del 14/06/2021 - Il sorriso cooperativa sociale - Spettacolo teatrale "Il mal di pancia della luna" 11.06.2021 600,00 600,00 24/05/2021
14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS (02813970122)
Aggiudicatari:
IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS (02813970122)
fattura n. 726/PA del 30/06/2021 - Monti & Russo Digital Srl - Corso coding personale docente 900,00 900,00 14/06/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura n. 2382 del 11/05/2021 - Td Group Srl - Sanificazione Schwarz 07.05.2021 130,00 130,00 07/05/2021
18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Aggiudicatari:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
fattura n. 754E del 23/09/2021 - Maurizio Casnici - Acquisto agende alunni e registri verbali a.s. 2021/2022 649,00 649,00 30/08/2021
07/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALVATORES CASNICI DI MAURIZIO CASNICI (CSNMRZ62L11L682T)
Aggiudicatari:
SALVATORES CASNICI DI MAURIZIO CASNICI (CSNMRZ62L11L682T)
fattura n. 1215 del 19/03/2021 - Td Group S.r.l. - Sanificazione Bossi 17.03.2021 245,00 245,00 16/03/2021
24/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Aggiudicatari:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Fattura n. 10174 del 29/10/2021 - C2 S.R.L. - Gsuite Enterprise 3.120,00 3.120,00 12/10/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Beta Sas di Mozzanica Giuseppe & C. - Acquisto materiale per igiene individuale e degli ambienti per emergenza Covid-19 3.272,00 0,00 16/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BETA SAS DI MOZZANICA GIUSEPPE & C. (00924850035)
Aggiudicatari:
BETA SAS DI MOZZANICA GIUSEPPE & C. (00924850035)
fattura n. 21PAS0003131 del 28/02/2021 - Aruba S.p.a. - Pacchetto Hosting Easy - ics-arcisate.edu.it 50,00 50,00 13/02/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA s.p.a. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA s.p.a. (04552920482)
ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITÀ SPORTIVE - ROSA SPORT 360,00 360,00 18/11/2020
09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c SAS (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c SAS (00247390123)
POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI ANNO 2020 299,12 299,12 21/02/2020
14/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI SU RISCHIO BIOLOGICO - COVID-19 - 02.09.2020 90,00 0,00 31/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961)
Aggiudicatari:
PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961)
ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA - DIEMME INFORMATICA S.R.L. 80,00 0,00 10/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Fattura n. 222 del 22/11/2021 - BMEDICAL - Acquisto materiale primo soccorso 242,50 242,50 06/10/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BMEDICAL DI JEAN JACQUES PIERRE BONNAL (BNNJJC79L21E507B)
Aggiudicatari:
BMEDICAL DI JEAN JACQUES PIERRE BONNAL (BNNJJC79L21E507B)
n. P.A.5 del 31/03/2021 - Maroni & Fumagalli 250,00 250,00 23/02/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARONI & FUMAGALLI SNC (00197470123)
Aggiudicatari:
MARONI & FUMAGALLI SNC (00197470123)
fattura n. FVL579 del 02/03/2021 - Learning Up - Docendo Academy 469,39 469,39 22/02/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP Srl (14621041004)
fattura n. 000147/PA del 22/11/2021 - Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas - Acquisto scatole ghiaccio 115,00 115,00 19/11/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c. SAS (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c. SAS (00247390123)
fattura n. 1198 del 16/03/2021 - Td Group S.r.l. - Sanificazione Don Milani 13.03.2021 130,00 130,00 13/03/2021
20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Aggiudicatari:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Fattura n. 00000021248 del 30/10/2021 - ERREMME S.R.L - Mascherine FFP2 2.000,00 2.000,00 06/10/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREMME S.R.L. (01385730039)
Aggiudicatari:
ERREMME S.R.L. (01385730039)
Fattura n. 000032/PA del 07/09/2021 - Breda Gino & SNC - Materiale pulizia Covid-19 2.769,81 2.769,81 31/08/2021
15/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BREDA GINO & C. snc (00117140129)
Aggiudicatari:
BREDA GINO & C. snc (00117140129)
Fattura n. V3-19239 del 03/09/2021 - Borgione Centro Didattico SRL - Materiale Infanzia e Piano Estate 2021 1.451,95 1.451,95 22/07/2021
15/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro didattico (02027040019)
Fattura n. 1404 del 07/04/2021 - L10 SRL - Mascherine FFP2 2.000,00 2.000,00 19/03/2021
30/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L10 SRL (07999900967)
Aggiudicatari:
L10 SRL (07999900967)
fattura n. 177/E del 14/06/2021 - Informatic Projects Srl - Casse e LIM 400,00 400,00 28/04/2021
14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
Aggiudicatari:
INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
fattura n. 000146/PA del 22/11/2021 - Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas - Acquisto attrezzature sportive 428,00 428,00 17/11/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c. SAS (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c. SAS (00247390123)
ACQUISTO N. 12 NOTEBOOK 9.840,00 9.840,00 05/11/2020
06/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
RINNOVO DOMINIO ICS-ARCISATE.EDU.IT - ARUBA 50,00 50,00 13/02/2020
02/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA s.p.a. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA s.p.a. (01573850516)
fattura n. 1012301434 del 15/03/2021 - Unione di Banche Italiane S.p.a. - Codice Ente 591501 - Compenso Servizi Tesoreria Anno 2020 4.000,00 2.000,00 31/10/2019
31/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SAN PAOLO S.P.A. (00799960158)
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. (03053920165)
Aggiudicatari:
INTESA SAN PAOLO S.P.A. (00799960158)
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. (03053920165)
CIG: ZC92DA51EA - CODICE MINISTERIALE: VAIC81800E - ASSICURAZIONE A.S. 2020-2021 (TRIENNALE FINO AL 2023) 23.625,00 14.413,00 14/07/2020
31/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AB INTERNATIONAL SRL (02899030213)
Aggiudicatari:
AB INTERNATIONAL SRL (02899030213)
FATTURA N. 80/001 DEL 14/02/2020 - SALUS ET LABOR SRL - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PER SORVEGLIANZA SANITARIA 2020 1.300,00 1.300,00 11/01/2020
24/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALUS ET LABOR SrL (02396480028)
Aggiudicatari:
SALUS ET LABOR SrL (02396480028)
Fattura n. 567/ PA del 26/11/2021 - Passion Srl - Materiale di pulizia 3.392,10 3.392,10 23/11/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSION S.R.L. (09606060961)
Aggiudicatari:
PASSION S.R.L. (09606060961)
Fattura n. 553/2021 del 31/05/2021 - Computer Time Srl - Piattaforma Privacy GDPR 1.700,00 1.700,00 17/03/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
fattura n. PA 000011 del 29/01/2021 - ISI ENGINEERING S.R.L. 9.016,00 9.016,00 14/01/2021
02/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISI ENGINEERING S.R.L. (02095540262)
Aggiudicatari:
ISI ENGINEERING S.R.L. (02095540262)
RINNOVO AXIOS 2021 / RETE ASVA DI VARESE - DIEMME 2.120,00 2.120,00 17/12/2020
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
fattura n. 20214E16660 del 26/05/2021 - Spaggiari S.p.a. - CIG: ZEB31C47E3 3.213,41 3.213,41 18/05/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Fattura n. 648/001 del 15/06/2021 - Salus et labor Srl - Acconto Servizio Medico Competente Anno 2021 - periodo dal 21.01.2021 al 20.01.2022 + visita medica 27.04.2021 1.600,00 950,00 16/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALUS ET LABOR SrL (02396480028)
Aggiudicatari:
SALUS ET LABOR SrL (02396480028)
REALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI. FORNITURA DI: ARREDI, DISPOSITIVI HARDWARE E SOFTWARE, MAKING, ROBOTICA EDUCATIVA E CODING 11.594,00 11.594,00 27/04/2020
30/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEAR SRL (00362380511)
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
ABINTRAX SRL (07644780723)
Aggiudicatari:
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura n. 404/2021 del 16/04/2021 - Computer Time Srl - Hard Disk Esterno 114,00 114,00 25/03/2021
23/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO - DISINFETTANTE - FARMACIA COMUNALE - AZIENDA PARMIANI 137,40 137,40 14/12/2020
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
Aggiudicatari:
AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
fattura n. 1403008883 del 23/04/2021 - DELL S.P.A. 1.750,00 1.750,00 26/03/2021
06/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELL S.p.A. (12289830155)
Aggiudicatari:
DELL S.p.A. (12289830155)
fattura n. 535/2021 del 25/05/2021 - CTIME SRL - Licenza Office Pro 2019 Edu 97,00 97,00 15/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Totali Numero Lotti: 68 193.465,99 133.107,21
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